工商财税服务

四大税务筹划产品+工商财税服务,全方位解决企业税负难题!

公司税筹

享地方税务高额奖励

产品定位:有限公司或一般企业税务筹划是引用优秀园区的税收优惠政策,享受园区税收扶持政策,实现企业税负降低

效果呈现:①企业增值税缴纳过高        ②企业缺少合规进项问题

适用公司:商贸行业,服务行业,合伙企业,有前置许可要求行业需要办理前置许可。

税种
地方留存
扶持比例
每百万纳税财政奖励
增值税
40%-50%
80%-90%32万-45万
企业所得税
30%
24万-27万
个人所得税
30%
24万-27万



个体核定

综合税负最低可至0.5%

产品优势:①免征企业所得税   ②个人生产经营所得核定

解决问题:①企业解决大额成本票缺失问题 ②着急解决企业大额利润转出问题(要求取现速度) ③企业缺少合规进项问题 ④资金安全有保障

适用公司:   建筑绿化,咨询服务类, 信息技术类,广告设计类,文化传 媒类,设备租赁类,其余行业拆分 该类业务服务。

不适用公司:房地产,医药医疗, 保险金融类

个体户核定征收



灵活用工

节约成本30%

产品介绍:灵活用工是企业基于经营需要或业务需求,通过短期或项目型用工方式,实现企业人力资源队伍的快速调整、精确匹配、弹性管理

解决方案:传统的用工模式,用人的成本比较高。企业缺人时,要花较长时间招合适的人;企业招到人了,要长期、固定地与劳动者建立劳动关系,支付薪资、福利、社保等;企业裁员时,要支付赔偿等

灵活用工



自然人代开

综合税负1.56%

产品定位:帮助企业与个人之间业务来往存在的发票缺失问题      实现场景流程化、具体化;

业务流程: 企业发包→自然人接单→自然人完税→税局开具发票;

适用范围: ①解决企业成本票缺失 ②企业无票支出问题;

交付成果: ①增值税普通发票; ②自然人全额完税证明

自然人代开


代理记账

零申报代理记账 / 小规模代理记账 / 一般纳税人代理记账

【业务介绍】
代理记账是指企业将会计核算、记账、报税等财务工作委托给专业机构完成,自身仅保留出纳岗位负责日常资金管理。作为经财政部门批准的专业服务,我们严格遵循《会计法》及《代理记账管理办法》,为企业提供合法、规范的财务解决方案,助力企业专注核心业务发展。


【业务定位】
我们聚焦于为中小微企业、初创公司及个体工商户提供定制化财务服务,覆盖从基础记账到税务筹划的全链条需求。针对不同行业特性(如制造业、服务业、电商等),提供精细化服务,帮助企业实现合规经营与成本优化。


【适用范围】
✅ 暂无专职会计人员的小微企业
✅ 希望降低人力成本的初创企业
✅ 业务规模较小、财务流程简单的个体工商户
✅ 需规避税务风险、提升财务规范性的成长型企业


【业务优势】
专业团队,合规保障
资深会计师团队精通财税法规,实时更新政策动态,确保账务处理、税务申报精准合规,避免漏报、错报风险。
成本降低,效率提升
相比雇佣专职会计,节省社保、培训等隐性成本,通过标准化流程与智能工具,高效完成记账、报税等工作。
数据透明,决策支持
定期生成清晰财务报表(资产负债表、利润表等),提供经营分析建议,为企业战略规划提供数据支撑。
灵活服务,覆盖全周期
支持初创期建账、成长期财务优化、成熟期税务筹划,伴随企业发展持续升级服务。


【客户痛点解决方案】
❌ 会计人员不稳定 → 专业团队保障服务连续性,避免人员流动影响账务。
❌ 税务风险高 → 资深顾问把控申报流程,降低稽查风险。
❌ 财务流程混乱 → 标准化服务体系梳理票据、规范账簿,提升管理效率。
❌ 成本压力大 → 按需定制服务套餐,性价比远超全职会计。


【服务流程】


  1. 需求评估与签约

    • 初步沟通企业需求,评估业务风险,签订委托协议,明确服务内容与权责。

  2. 账前辅导与资料交接

    • 指导出纳规范票据管理,接收原始凭证(发票、银行流水等)并审核。

  3. 专业账务处理

    • 建账、填制凭证、登记账簿、编制报表,确保数据准确无误。

  4. 税务申报与合规审查

    • 按月 / 季完成纳税申报,同步推送税务提醒,规避逾期风险。

  5. 定期反馈与优化

    • 季度财务分析会议,提供经营建议,动态调整服务方案。


【交付成果】
1、月度 / 季度财务报表(含资产负债表、利润表、现金流量表);2、税务申报表及完税凭证;3、年度工商年报公示;4、财税风险预警报告;5、专属财税顾问 1 对 1 咨询服务


注册公司

全流程工商代办,助您轻松开启商业征程

【业务介绍】
注册公司是企业合法经营的起点,涉及核名、材料提交、执照申领、印章刻制等核心环节,以及银行开户、税务登记等后续事项。我们专注于为企业提供全流程代办服务,涵盖内资、外资、合资等多种类型,严格遵循《公司法》及地方政策,确保注册合规高效,助力企业快速落地运营。


【业务定位】
聚焦于为初创企业、中小微企业及跨境投资者提供定制化注册解决方案。针对不同行业特性(如科技、贸易、服务等),结合企业发展需求,提供从公司类型选择到政策适配的一站式服务,帮助企业规避风险、降低成本。


【适用范围】
✅ 首次创业的个人或团队
✅ 希望异地拓展业务的企业
✅ 跨境投资者布局中国市场
✅ 需优化股权结构的成长型企业


【业务优势】
资深团队,专业护航
拥有 10 年以上行业经验的顾问团队,精通工商法规与政策动态,提供公司类型选择建议、核名通过率优化、材料合规性审核等专业支持。
全流程代办,高效省心
覆盖从核名到税务登记的全链条服务,依托数字化平台实现进度实时追踪,最快 3 个工作日完成注册,节省企业 80% 的时间成本。
政策精准匹配,风险规避
针对不同区域税收优惠、行业资质要求,提供注册地址推荐、政策解读及合规指导,帮助企业享受最优扶持政策。
后续服务无缝衔接
提供代理记账、税务筹划、资质办理等增值服务,伴随企业成长持续赋能。


【客户痛点解决方案】
❌ 流程复杂,材料繁琐 → 专属顾问 1 对 1 指导,标准化材料清单 + 在线预审,避免反复修改。
❌ 核名通过率低 → 依托大数据智能核名系统,预判重名风险,推荐高通过率名称组合。
❌ 政策不熟悉,风险高 → 资深顾问深度解析行业准入要求,确保经营范围合规匹配。
❌ 异地注册困难 → 提供全国多园区合作资源,支持无地址注册,享受税收返还等政策福利。


【服务流程】


  1. 需求评估与方案定制

    • 沟通企业类型、业务方向、股东结构等需求,推荐最优公司类型及注册方案。

  2. 核名与材料准备

    • 通过智能系统核名,指导股东准备身份证明、公司章程等材料,完成线上预审。

  3. 提交与审批跟进

    • 线上提交申请,同步追踪工商、税务审批进度,确保 3-7 个工作日完成执照申领。

  4. 证照领取与后续服务

    • 交付营业执照正副本、公章等材料,协助银行开户、税务登记,对接代理记账服务。


【交付成果】


  • 公司营业执照正副本

  • 五枚公章(公章、财务章、合同章、法人章、发票章)

  • 公司章程及股东决议文件

  • 税务登记账号及密码

  • 注册地址托管协议(如需)

  • 专属财税顾问 1 对 1 咨询服务


选择我们,让专业团队为您扫清注册障碍!
无论是初创企业的合规启航,还是跨境业务的战略布局,我们以 “高效、精准、透明” 为服务宗旨,提供覆盖全国的注册服务网络,助您快速抢占市场先机。


资质代办

全流程合规办理,助您轻松跨越准入门槛

一、企业常用资质

1. 行业专项资质

   - 餐饮/食品行业:食品经营许可证、卫生许可证、酒类流通备案

   - 医疗行业:医疗器械经营许可证、药品经营许可证、医疗美容资质

   - 电商/互联网:ICP许可证、EDI经营许可证、网络文化经营许可证

   - 建筑行业:建筑资质、安全生产许可证、施工总承包资质

   - 教育行业:办学许可证、培训资质、民办非企业登记证


2. 特殊许可资质

   - 进出口权备案、危化品经营许可证、人力资源服务许可证


二、使用范围

✅ 企业开业合规经营 ✅ 参与政府/企业招投标 ✅ 入驻电商平台(如天猫、京东) ✅ 申请银行贷款或融资 ✅ 拓展新业务领域

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三、常见行业覆盖

餐饮连锁 | 医疗健康 | 互联网科技 | 建筑工程 | 教育培训 | 零售电商 | 化工能源


四、客户痛点解决方案

❌ 流程复杂,材料繁琐   → 专属顾问1对1指导,提供标准化材料清单+在线预审,避免反复修改。 

❌ 政策不熟悉,办理周期长   → 资深团队精通最新法规,提前规划办理路径,缩短50%以上时间。 

❌ 异地办理困难   → 覆盖全国多省市服务网络,支持线上+线下协同办理。 

❌ 资质维护成本高   → 提供资质年检、续期、变更等一站式服务,避免过期风险。


五、服务优势

1. 专业团队,精准匹配

   - 10年以上行业经验顾问,根据企业类型、业务模式推荐最优资质组合。

2. 全流程代办,高效省心

   - 从材料准备到审批领证,全程包办,进度实时追踪,最快7个工作日下证。

3. 政策风险规避

   - 深度解析行业准入要求,确保经营范围与资质严格匹配,降低稽查风险。

4. 增值服务延伸

   - 提供代理记账、税务筹划、知识产权保护等配套服务,助力企业持续发展。


六、交付成果

- 行业专项许可证(如食品经营许可证、医疗器械许可证)

- 政府审批文件及备案回执

- 资质合规性评估报告

- 电子证照存档及纸质文件快递

- 后续维护提醒服务


选择我们,让资质办理不再是难题!

无论是新企业开业、跨行业拓展,还是政策合规升级,我们以“专业、高效、透明”为服务宗旨,助您快速获取经营资质,抢占市场先机。    


高新认定

全流程专业护航,助您轻松斩获国家级资质

一、业务介绍

高新技术企业认定代申请服务是为企业提供从政策解读、材料准备到申报全程的一站式解决方案。我们依托《高新技术企业认定管理办法》及《工作指引》,结合企业实际情况,精准匹配申报条件,协助企业高效完成知识产权梳理、研发费用归集、审计报告编制等核心环节,确保申报材料合规性与通过率,助力企业快速获得国家级高新技术企业资质认证。


二、业务定位

聚焦于为科技型中小企业、创新型企业及成长型企业提供定制化申报服务。通过深度挖掘企业技术优势,优化研发管理体系,帮助企业跨越政策门槛,享受税收减免、资金补贴、品牌提升等多重政策红利,推动企业向高附加值、高成长性方向转型。


三、适用范围

✅ 注册成立满1年的居民企业(不含港澳台地区) 

✅ 拥有核心自主知识产权(专利、软件著作权等)

✅ 技术领域符合《国家重点支持的高新技术领域》(如电子信息、生物医药、新能源等) 

✅ 财务规范、研发投入持续的科技型企业


四、国家高新技术企业认定条件

1. 主体资格:注册成立1年以上,具备独立法人资格。

2. 知识产权:拥有对主要产品/服务起核心支撑作用的自主知识产权。

3. 技术领域:产品/服务属于国家重点支持的高新技术领域范畴。

4. 科技人员:研发人员占企业当年职工总数比例≥10%。

5. 研发投入:近3年研发费用占销售收入比例符合要求(根据收入规模分档为5%、4%、3%),且境内研发费用占比≥60%。

6. 高新收入:近1年高新技术产品/服务收入占总收入比例≥60%。

7. 创新能力:通过知识产权、成果转化、组织管理等维度综合评分达标。

8. 合规要求:申请前1年未发生重大安全、质量或环境违法行为。


五、服务优势

1、专业团队,精准规划   

- 资深顾问团队熟悉政策动态,提供“一对一”预审评估,定制化申报方案。

- 研发费用归集、知识产权布局、科技成果转化全流程指导,确保数据合规。

2、全流程代办,高效省心

- 覆盖材料准备、审计报告编制、系统填报、专家评审应答等环节,节省企业80%精力。

- 依托数字化平台实时追踪进度,最快6-12个月完成认定。

3、风险规避,政策适配

- 深度解析地方政策差异(如湖北、山东等),推荐最优申报路径,降低补正率。

- 提供更名、异地搬迁等后续维护服务,确保资质长期有效。

4、增值服务延伸  

- 配套提供研发费用加计扣除、科技项目申报等服务,持续赋能企业创新。


六、客户痛点解决方案

❌ 政策复杂,申报门槛高   → 专业团队解读最新政策,提前规划知识产权与研发投入。 

❌ 材料繁琐,耗时耗力   → 标准化材料清单+在线预审,避免反复修改,缩短周期。 

❌ 研发费用归集混乱   → 资深财务顾问指导建立研发台账,确保数据清晰可查。 

❌ 异地申报困难   → 覆盖全国服务网络,支持线上+线下协同办理。


七、交付成果

- 完整的高新技术企业申报材料(含申请书、知识产权证明、审计报告等)

- 专项审计报告(研发费用+高新收入)

- 高新技术企业认定证书(通过公示后领取)

- 后续政策解读与维护指导服务


选择我们,让国家级资质助力企业腾飞!

无论是初创科技企业的资质突破,还是成熟企业的政策红利获取,我们以“专业、高效、精准”为服务宗旨,助您快速斩获高新技术企业认定,抢占创新发展先机。


各区工商税务政策

代理记账+注册公司+灵活用工全链条,长期合作;政府园区,兑现稳定,批票顺畅

  • 6拥有6年以上财税经验
  • 14现已有 14 家地方分公司
  • 3为 3 万+企业提供节税咨询
  • 100+100+ 全国总部经济合作园区
  • 100亿财政扶持资金兑现超 100 亿
行业节税方案

覆盖注册公司/代理记账/税收筹划/灵活用工,为各行业提供全套解决方案!

高新技术
高新技术企业可通过多维度进行...

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生产加工
生产加工企业税收筹划是企业财...

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软件开发企业进行税务筹划,可...

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我们的优势

从政策解读到出具节税方案,从注册落户到兑现到注销,给您全流程陪同服务

税务合规

注册/代理记账/灵活用工
严格依据税法政策确保合规

专业团队

超10年税务筹划师团队
出具匹配度更高的方案

资金安全

一流银行服务
多重技术 保障资金安全

政策稳定

政府指定合作
自营园区 享受最高优惠

服务流程

工商注册+灵活用工/税务筹划园区落地及税款兑现!

税收洼地介绍

税收政策宏观环境分析

税收洼地扶持政策解读

地区政策对比分析

按需注册公司/个体/个独

节税方案定制

业务操作节奏安排建议

企业架构设计建设

节税操作风险规避建议

工商注册操作指导

财税服务跟进

银行开户指导

税务上线操作指导

税收洼地营商环境评估

代理记账报税协调准备

政策兑现支持

入园协议签署

税款兑现资料准备指导

税款兑现资料递交

税款兑现进度通知

政策资讯

工商财税+灵活用工+税收筹划知识,先睹为快!

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门窗型材企业代理记账与财务报税

门窗型材企业代理记账与财务报税

本文深度解析门窗型材企业代理记账与报税的政策逻辑与实操路径,系统梳理行业特性、税务筹划及风险防控策略。结合2025年最新监管要求与"91财税"平台智能解决方案,提出"业财融合+数据驱动"服务模型。通过典型案例分析与行业数据支撑,为企业提供从基础核算到战略决策的全周期服务指南,助力构建现代化财税管理体系。

2025-03-28
问答专区 查看更多
1股份分红后的财务规划要点有哪些?
资金补充:如果现金分红导致资金紧张,公司需要考虑通过合理的方式补充资金,如债务融资、股权融资等。 再投资规划:对于留存利润,要制定合理的再投资计划,确保资金能够有效利用,提升公司的盈利能力和价值。 财务指标调整:分红后,公司的一些财务指标如每股收益、净资产收益率等会发生变化,需要对这些指标进行重新评估和分析,以便更好地衡量公司的财务状况和经营成果。
2公司如何决定股份分红的比例?
盈利状况:公司通常会根据自身的盈利水平来确定分红比例。如果盈利较多,且有足够的留存收益用于公司的持续发展,可能会适当提高分红比例,以回报股东。 发展战略:如果公司处于快速扩张期,需要大量资金用于研发、并购等,可能会降低分红比例,将更多的利润用于再投资。 股东意愿:公司也会考虑股东的期望和要求。一些股东可能更看重短期的投资回报,希望有较高的分红比例;而另一些股东可能更关注公司的长期发展,愿意放弃部分短期分红。
3股份分红对公司现金流有什么影响?
现金分红会导致公司现金流出。公司需要有足够的现金储备或者经营活动产生的现金流量来支持分红。如果公司现金流紧张,大规模的现金分红可能会影响公司的正常运营和未来发展的资金投入。例如,一个正处于扩张阶段的公司,大量现金用于分红后,可能会导致资金不足,无法及时开展新的项目。
4股份分红在财务报表上如何体现?
对于发放分红的公司:在利润分配表中,减少未分配利润。同时,在负债方面,如果是现金分红,应付股利减少;如果是股票分红,会增加股本和资本公积(在送股情况下)。例如,公司宣布现金分红 100 万元,在财务报表上体现为未分配利润减少 100 万元,应付股利减少 100 万元。 对于收到分红的股东:如果是个人股东,不影响公司的财务报表,个人将收到的分红作为投资收益记录。如果是企业股东,在资产负债表中,货币资金增加(现金分红情况),在利润表中,投资收益增加。
5股份分红的税务申报是怎样的?
个人所得税:支付股息红利的企业是个人所得税的扣缴义务人,需要在支付股息红利时代扣代缴个人所得税,并在规定的期限内申报缴纳。一般通过自然人电子税务局(扣缴端)等渠道进行申报。 企业所得税:如果企业取得的股息红利需要缴纳企业所得税,在企业所得税年度汇算清缴时,将其纳入应纳税所得额计算缴纳。如果符合免税条件,也需要在申报时进行相应的免税申报和说明。
6股份分红的税收优惠政策有哪些?
如前面提到的,个人股东从上市公司取得股息红利,根据持股期限享受不同的税收优惠。 对于全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利,个人股东也参照上市公司股息红利差别化个人所得税政策执行。 符合条件的外国投资者从中国境内居民企业分配的利润,直接投资于鼓励类投资项目,实行递延纳税政策,暂不征收预提所得税。
7如何确定股份分红的计税依据?
对于个人股东,计税依据是实际取得的股息、红利金额。对于企业股东,在符合免税条件下,计税依据为 0;在需要纳税的情况下,计税依据为取得的股息、红利收入。例如,某企业从另一居民企业取得股息红利收入 10 万元,符合免税条件,在计算企业所得税时,这 10 万元不计入应纳税所得额。
8股份分红需要缴纳哪些税?
个人所得税:个人股东取得的股息、红利所得需要缴纳个人所得税。一般情况下,按 20% 的税率征收。例如,个人股东收到股息红利 1000 元,应缴纳个人所得税 200 元(1000×20%)。但如果是从上市公司取得的股息红利,根据持股期限不同,有税收优惠政策。持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额。 企业所得税:居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,符合条件的可以免征企业所得税。这些条件包括投资企业和被投资企业都是居民企业,并且投资企业直接投资于被投资企业取得的投资收益等。但如果是居民企业取得非居民企业的股息红利,或者非居民企业取得中国居民企业的股息红利(在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的),可能需要缴纳企业所得税或预提所得税。
9股权转让后的财务整合要点有哪些?
财务制度整合:统一双方的财务管理制度、会计政策和财务报告体系,确保财务信息的一致性和可比性。 资金管理整合:对资金进行统筹规划,优化资金配置,包括资金的筹集、使用和分配等环节。 财务人员整合:合理安排双方的财务人员,通过培训、沟通等方式使财务团队能够有效协作,为企业的整体财务目标服务。
10如何进行股权转让的财务尽职调查?
财务状况审查:包括审查目标公司的资产负债表、利润表、现金流量表,核实资产的真实性、完整性,负债的准确性,关注应收账款的回收可能性、存货的价值等。 税务情况审查:了解目标公司的纳税情况,是否存在税务纠纷、未缴税款等,以及税收优惠政策的可持续性。 财务内部控制审查:评估目标公司的财务内部控制制度是否健全,如资金审批流程、财务报告编制流程等,判断其财务数据的可靠性。
11股权转让的财务风险有哪些?
估值风险:如果股权估值过高,受让方可能支付过多资金,影响未来财务状况和投资回报率;若估值过低,转让方可能遭受损失。 支付风险:如果受让方采用分期付款等方式,转让方可能面临受让方违约、无法按时收到全部款项的风险。对于受让方而言,如果资金筹集不到位,可能无法完成支付。 或有负债风险:转让方可能未完全披露公司的债务或潜在的法律责任,受让方在接手股权后可能需要承担这些额外的财务负担。
12股权转让在财务报表上如何体现?
对于转让方:如果是公司转让股权,在资产负债表中,长期股权投资减少,相应的货币资金(或其他收到对价的资产)增加,差额计入当期损益(投资收益)。如果是个人转让股权,不涉及公司财务报表的直接变化,但公司需要记录股权结构的变更。 对于受让方:在资产负债表中,增加长期股权投资,减少货币资金(或增加负债,如果是通过负债方式支付对价)。
13跨境股权转让的税务情况有何特殊之处?
外国企业转让中国居民企业股权,如果在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,可能需要就转让所得缴纳 10% 的预提所得税。 跨境股权转让还可能涉及税收协定的适用问题。根据不同国家(地区)之间签订的税收协定,可能会有不同的税收减免、税率优惠或征税权划分等规定。
14股权转让有哪些税收优惠政策?
符合条件的股权收购可以适用特殊性税务处理。如收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的 50%,且收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%,可以暂不确认有关资产的转让所得或损失。 个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票,转让所得暂免征收个人所得税(限售股除外)。
15如何确定股权转让的成本(原值)?
以现金出资方式取得的股权,按照实际支付的价款与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值。 以非货币性资产出资方式取得的股权,按照税务机关认可或核定的投资入股时非货币性资产价格与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值。 通过无偿让渡方式取得股权,具备本办法第十三条第二项所列情形的(继承或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人),按取得股权发生的合理税费与原持有人的股权原值之和确认股权原值。
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